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公开时间:2024年9月26日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)主要职能。
1.贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规,拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2.负责拟订全市新型工业化和信息化发展战略和重大政策,参与拟订国民经济和社会发展规划,制定并组织实施工业(不含能源,下同)、通信业和信息化相关行业的发展规划、年度计划;组织实施工业强市战略。
3.统筹推进工业化和信息化工作,组织推动工业化和信息化深度融合、工业化与城镇化联动。
4.负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作,承办工业信息化系统科技城建设相关工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,推进产业园区建设发展。
5.负责监测、分析工业经济运行情况,建立工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,承办年度工业经济等目标责任考核。负责工业和信息化领域的应急管理有关工作。
6.负责促进全市民营经济发展。负责全市民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调和督促落实。
7.负责全市工业企业技术改造推进工作,组织制定并实施企业技术改造投资规划和政策,组织工业企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并监督实施。
8.负责企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进和研制,编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施。会同有关部门组织企业技术中心的申报、认定和建设管理工作。负责重大装备国产化和重大技术装备研制,组织申报重大技术装备新研制项目并监督实施。
9.负责电力行业管理和监督,负责工业信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。负责淘汰落后产能和化解过剩产能。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
10.负责指导工业企业多渠道融资,参与工业企业上市培育工作,负责拟订全市工业企业发展资金等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调。负责中小企业信用担保和融资体系建设。
11.负责企业治乱减负工作,指导企业建立现代企业制度,负责全市工业信息化领域人才工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全市大企业大集团培育工作,负责推进中小(微)企业服务体系建设的推进工作。
12.负责对全市工业企业实施行业管理,制定并组织实施行业相关政策措施。拟订战略性新兴产业发展规划、政策措施并组织实施。指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作。指导农产品加工业(精深加工)发展工作,参与推进农业产业化龙头企业建设,会同有关部门指导工业、通信、无线电领域的社会中介组织发展。
13.统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网的建设,负责全市电信基础设施建设规划、协调和管理工作,承担全市软件及服务业发展工作,协调通信与信息服务市场工作。
14.负责指导全市工业企业和信息化系统加强安全生产管理,负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,配置和管理全市无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调军地间和市际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16.负责实施全市盐业行业管理、指导和协调工作;组织编制盐业发展规划和产业政策并组织实施。
17.负责民爆器材的行业及其生产、流通安全的监督管理,制定民爆行业发展规划并组织实施。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.承担市政府保留的有关行政审批事项。
20.完成市委、市政府交办的其他事项。
21.统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。市节能监察中心不再承担全市节能监察行政职能,市无线电监测站不再承担全市无线电监测行政职能。上述行政职能交由市经信局有关内设机构承担。
22.有关职责分工。
与市市场监管局的职责分工。市经信局负责全市盐业行业管理,承担食盐专营管理工作,组织编制盐业发展规划,制定、组织实施产业政策。市市场监管局负责食盐生产经营质量安全管理和监督执法。市经信局负责全市医药行业管理,市市场监管局负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。
与市发展改革委的职责分工。煤炭、电力管理职责。市发展改革委承担全市能源行业规划职责,重点负责拟订全市能源发展战略、中长期规划,负责能源发展总量平衡。市经信局负责煤炭、电力运行调度管理工作,起草煤炭、电力运行调度管理相关政策并组织实施,协调运行中的重大问题。
(二)2023年重点工作完成情况。
1.单位工作开展情况
(1)举办的重大会议、活动
成功举办2023(第一届)全国产融合作大会,到会人数创绵阳承办各类大型会议新高,达成意向融资协议1738亿元,有力促进产融生态建设,获得各方高度评价。筹办四川省磁性材料产业发展推进会暨《四川省磁性材料产业发展白皮书》发布会。参与承办商飞-绵阳大飞机产业合作对接会。搭建起了多层次、全产业链的交流合作平台,推动长虹、九洲、攀长特等企业深度参与大飞机全产业链配套。参与承办2023中国(绵阳)科技城无人机产业发展大会。以“创新引领·擎动未来”为主题,是今年国内规模最大的无人机展会之一。现场正式签约投资协议项目6个、金额35.8亿元。参与承办2023年全国flash放疗研发暨治疗技术研讨会。进一步加强合作交流,推动政产学研医各领域深度合作,共同发力解决flash放疗技术发展面临的问题,进一步加快临床试验和应用。深度参与“绵品出川”佛山站、无锡站、宁波站等系列活动。布置工业品展厅,助力企业品牌推广并融入当地市场。参与消费品工业“三品”战略峰会。代表四川省在工信部举办的消费品工业“三品”战略峰会上布展,搭建绵阳城市馆,系统展示绵阳市在推行工业“三品”战略中的成效,促进绵阳特色高端工业品品牌推广和形象提升。参与承办中国(西部)健康食品博览会。促进食品企业交流合作并扩大销售,活动期间共签约采购项目超300个,签约总金额约102.65亿元。参与承办绵阳连接器及传感器产业大会。探索新时代连接器及传感器产业面临的新形势、发展的新路径,引领前沿科技、促进合作共赢。高质量参与承办科博会。牵头组织实施相关论坛活动,统筹规划绵阳科技城展区展览展示,做好重要嘉宾接待和电力、通讯保障工作。参与承办第二届核医疗产业高质量发展专题研讨会。加快推动核医疗健康领域关键技术的自主研发及创新成果转化,促进核医疗产业规范化跨越式发展。
(2)出台的重要政策
制定出台《四大特色优势产业提质倍增行动计划》。实施四大特色优势产业提质倍增工程,做大特色优势产业规模、做优产业结构,提升特色优势产业核心竞争力。修订《绵阳市企业技术中心认定管理办法》。引导和支持企业增强技术创新能力,进一步规范了绵阳市企业技术中心认定、评价、监督。修订《绵阳市重点企业“服务绿卡”管理办法》。优化服务,营造更好营商环境,增强重点企业做强做优做大信心。配合市发改委制定出台了《关于全力冲刺2023年一季度“开门红”的若干措施》。起草《深入推进新型工业化十条政策措施(试行)》。起草重点产业专项支持政策。围绕推动重点产业高质量发展,起草先进材料、新型显示、智能机器人、无人机等重点产业发展专项支持政策,已报市政府。印发《深入实施产业强市战略加快建设现代化产业体系工作推进方案》。成立绵阳市深入实施产业强市战略加快建设现代化产业体系工作指挥部,创新建立产业链长工作推进制,成立八大战略新兴产业和四大未来产业链专班,按照“一条产业链、一位市级领导、一个牵头单位和工作专班、一项行动方案、一套支持政策”的工作模式,推动产业培育发展。
2.主要事业成效
(1)强化运行监测,稳定工业经济增长。聚焦重点地区、重点行业、重点企业,全面落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制,制定落实“开门红”等政策措施,切实抓好大运会、科博会、夏季高温等特殊时段企业生产指导服务,全市工业经济总体保持了平稳增长势头。1-11月,全市规上工业增加值同比增长8.4%,比全省高2.2个百分点,居全省第8位,七个区域中心城市第2位,预计全年增长8.0%以上。我市获批国务院激励的“促进工业稳增长、实施产业再造工程、保持制造业比重基本稳定”等方面明显的地方(全省唯一)。
(2)夯实政策支撑,现代化产业体系加快构建。制定出台《四大特色优势产业提质倍增行动计划》,实施八大战略性新兴产业集群成链工程,前瞻布局6g、空天等4个未来产业,梳理编制18条重点细分领域产业链技术链图谱。特冶新材料产业获工信部中小企业特色产业集群认定,特冶新材料、纺织鞋服产业集群被认定为首批省级中小企业特色产业集群。我市获评全国消费品工业“三品”战略示范城市、国家级服务型制造示范城市;入选“先进制造业百强市”,名列第66位;入选“2023新型显示十大城市”,名列第9位。
(3)实施项目攻坚,发展后劲持续增强。聚焦省市重点项目和“五未”项目,持续开展项目攻坚,全年累计新开工227个,竣工222个,在建190个,省重点项目加快建设,惠科模组、埃克森、融通高科、炘皓、巨星、创明等重大项目竣工升规、贡献增量。1-10月,全市工业投资增长18.2%,居全省第14位,七个区域中心城市第4位,预计全年增长15%以上。
(4)狠抓技术创新,产业核心竞争力不断提升。修订《绵阳市企业技术中心认定管理办法》,支持重点工业企业建立研发机构,新增省级企业技术中心18户、省级技术创新示范企业6户、省级工业质量标杆企业3户,数量均居全省第2。龙华薄膜等3户企业成功申报省产业基础攻关任务揭榜项目。20个首台套列入四川省重大技术装备首台套软件首版次推广应用指导目录(2023年版)。东材科技、富临精工、蜀玉科技的3项典型经验被评为2023年全省工业质量标杆。1-10月,全市技改投资同比增长14.9%,居全省第10位,七个区域中心城市第3位,预计全年增长15%以上。
(5)狠抓园区发展,承载能力加快夯实。深入实施“园区提质”“企业满园”行动,科学制定园区工业经济8项年度指标任务,研究制定《绵阳市工业园区标准厂房管理办法指导意见》,全市工业园区全年预计新增标准厂房365万平方米、吸引入驻388户企业,集聚规上工业企业965户、集聚度71.1%,实现产值占全市比重达89.7%、预计全年超过90%。
(6)推进梯次培优,市场主体稳步壮大。实施重点工业企业梯次培优行动,新增创新型中小企业283户、专精特新“小巨人”4户、省级“专精特新”中小企业79户,长虹、九洲、京东方通过四川省首批制造业领航企业认定。分别有3户企业入选中国电子信息百强榜、四川机械工业50强、四川省新经济示范企业。
(7)推进制造业数字化转型,数字经济稳步发展。5g赋能智慧电网新征程项目入选省级5g+工业互联网标杆项目;2户企业入选国家智能制造示范工厂和优秀场景名单;分别有7户、2户企业入选工信部数据安全试点、工业领域数据安全管理试点企业。长虹chim工业互联网平台成为全省首家国家级工业互联网“双跨”平台,九洲电器入选软件和信息技术服务竞争力百强,我市获评全省唯一工业领域数据安全管理试点成效突出地,入选“2023年数字经济城市发展百强榜”,名列第46位。
(8)持续深化开放合作,一批重大活动成功举办。成功举办2023(第一届)全国产融合作大会。深度参与“绵品出川”佛山站、无锡站等系列活动,参与承办商飞-绵阳大飞机产业合作对接会、中国(西部)健康食品博览会、2023中国(绵阳)科技城无人机产业发展大会,高质量完成第十一届科博会工业展馆设计布展等工作。制造业招商引资“百日攻坚”行动(第三季)各项考评指标较第二季大幅增长。与成都等地联合申报国家高端航空航天装备集群,与重庆北碚签署《绵碚工业互联网赋能企业数字化转型高质量发展战略合作协议》。
(9)强化纾困服务,企业获得感进一步增强。开展“解难题促发展·千企大走访”活动,召开“优化营商环境面对面”专题座谈会、重点行业企业座谈会。在全省首批成立市、县两级电力负荷管理中心,帮助1万余户工商业用户新参与电力市场化交易,预计全年节约用电成本约5亿元。应急转贷帮助企业融资3.96亿元,完成制惠贷放款1.1亿元。帮助企业争取国、省资金3.1亿元,兑现市级先进制造业资金9670万元。
二、机构设置
绵阳市经济和信息化局下属二级单位2个,其中,非独立核算下属单位1个,独立核算的下属单位1个,均属于正科级全额拨款公益一类事业单位。
纳入市经信局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.绵阳市节能监管事务中心(非独立核算,按规定未单独编制决算)
2.绵阳市无线电监测站
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,974.44万元。与2022年相比,收、支总计各增加1098.16万元,增长13.94%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计8905.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8843.11万元,占99.29%;政府性基金预算财政拨款收入5.42万元,占0.06%;其他收入57.38万元,占0.65%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计8,882.69万元,其中:基本支出4,941.84万元,占55.63%;项目支出3,940.86万元,占44.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计8,853.24万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加1030.40万元,增长13.17%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出8,833.31万元,占本年支出合计的99.94%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1520.93万元,增长20.80%。主要变动原因是2023年增加绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、产融合作高峰论坛等经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出8,833.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,674.47万元,占41.60%;教育支出22.76万元,占0.26%;科学技术支出406.04万元,占4.60%;社会保障和就业支出1,066.90万元,占12.08%;卫生健康支出186.78万元,占2.11%;资源勘探工业信息等支出3,119.33万元,占35.31%;住房保障支出245.93万元,占2.78%;其他支出111.10万元,占1.26%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为8,833.31万元,完成预算99.72%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为3,157.91万元,完成预算99.57%,决算数小于预算数的主要原因是代扣代缴个人所得税在次年1月拨付等;
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为333.59万元,完成预算100%;
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为127.14万元,完成预算100%;
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为55.76万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算为0.07万元,完成预算100%;
2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):支出决算为22.76万元,完成预算100%;
3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为406.04万元,完成预算100%;
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为188.39万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为282.93万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为119.55万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为21.13万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为442.62万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):支出决算为6.49万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):支出决算为0.69万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为5.11万元,完成预算100%。
5.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.16万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为62.84万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.13万元,完成预算100%;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为118.64万元,完成预算100%;
6.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为1587.55万元,完成预算100%;
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项):支出决算为952.13万元,完成预算99.91%,决算数小于预算数的主要原因是无线电及通信监管资金年末结转0.84万元;
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为414.49万元,完成预算100%。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为165.16万元,完成预算100%。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为202.78万元,完成预算100%;
住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为43.15万元,完成预算100%。
8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为111.1万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4,935.19万元,其中:
人员经费4,448.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费486.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为31.12万元,完成预算80.58%,较上年增加7.03万元,增长29.18%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,加强公务接待和公务用车管理。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算23.08万元,占74.16%;公务接待费支出决算8.04万元,占25.84%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.08万元,完成预算97.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加5.14万元,增长28.65%。主要原因是车辆老旧,维护成本增加。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日,单位共有公务用车8辆,其中:轿车3辆、越野车4辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出23.08万元。主要用于离退休干部保障、应急保障工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8.04万元,完成预算53.6%。公务接待费支出决算比2022年增加1.89万元,增长30.73%。主要原因是疫情放缓,公务接待人次增加。其中:
国内公务接待支出8.04万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待60批次,540人次(不包括陪同人员),共计支出8.04万元,具体内容包括:接待上级部门来绵调研、指导工作、专项检查等3.32万元;接待其他省(市)来绵调研、业务交流合作等1.68万元;接待外地企业来绵考察3.04万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出5.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,阳市经济和信息化局机关运行经费支出470.43万元,比2022年增加56.06万元,增长13.53%。主要原因是增加搬入新装修办公大楼装修搬迁相关费用、部分家具的维修费用等。
(二)政府采购支出情况
2023年,绵阳市经济和信息化局政府采购支出总额2,056.94万元,其中:政府采购货物支出1,108.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出948.7万元。主要用于绵阳科技城无线电监测网升级改造项目、绵阳市新型工业化中长期规划(2023-2035)编制、支持川烟品牌标准化建设及品牌宣传等。授予中小企业合同金额2,007.44万元,占政府采购支出总额的97.59%,其中:授予小微企业合同金额2,007.44万元,占政府采购支出总额的97.59%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,绵阳市经济和信息化局共有车辆8辆,其中:应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于节能监察业务用车。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2023年度预算编制阶段,组织对融资及转贷专项经费项目、无线电监测干扰查处、节能日常监察、强制性节能标准及差别电价监察等3个项目开展了预算事前绩效评估,对53个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取53个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评,形成绵阳市经济和信息化局部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,自评得分为94.57分,绩效自评综述:我局严格按照财政对编报预算的要求,量入为出、保障重点、厉行节约、降低成本、注重资金使用效益的原则。财资科牵头,年末组织各相关科室申报专项预算、部门项目预算。次年年初组织各相关科室对上年项目进行绩效评价。2023年部门预算项目绩效目标全面完成,取得了一定的经济和社会效益。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是无线电监测站上级补助收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务:
2010301行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2010302一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010350事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2011350事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.科学技术:
2069999其他科学技术支出,反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
11.社会保障和就业支出:
2080501行政单位离退休,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
2080502事业单位离退休,反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出,反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
2080801死亡抚恤,反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
2081002老年福利,反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
12.医疗卫生与计划生育:
2101101行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助,反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101199其他行政事业单位医疗支出,反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2109999其他卫生健康支出,反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
13.城乡社区支出:
2120809支付破产或改制企业职工安置费,反映土地出让收入用于支付破产、改制的国有或集体企业职工安置费用的支出。
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出,反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。
14.资源勘探信息等支出:
2150299其他制造业支出,反映其他用于制造业方面在支出。
2150508无线电监管,反映无线电监管方面的支出。
2150550事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2150899其他支持中小企业发展和管理支出,反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
14.住房保障支出
2210201住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2210203购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.其他支出
2299901:其他支出,反映其他不能划分到具体功能科目重大支出项目。
16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1部门整体支出绩效评价报告
附件2政策(项目)支出绩效自评报告
附件3项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表